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        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2020年部门预算公开说明

        时间:2021-12-06 来源:原创  作者:佚名 点击数:

        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。依照法律规定对上级院交办或协助办理的刑事案件行使侦查权。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        (一)机关下设机构14个,包括:按照上级编办的批复,365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院设11个内设机构,分别是办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。3个派驻机构,分别是王岘镇乡镇检察室、四龙镇乡镇检察室、水川镇乡镇检察室。均为正科级建制。

        (二)参照公务员法管理单位

        参照公务员法管理单位 0 个。

        (三)直属事业单位

        (三)直属事业单位 0 个。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2020年收入预算1594.83万元,其中:当年财政拨款收入1419.49万元,比2019年预算减少121.57万元,下降7.9%,减少的主要原因是:1、因机构改革后转隶人员工资关系转出导致人员经费减少2、因人员减少导致日常公用经费减少。包括:一般公共预算收入1419.49万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入175.34万元,其他收入0.00万元。

        (二)支出预算

        2020年支出预算1594.83万元,其中:当年财政拨款预算1419.49万元,比2019年预算减少121.57万元,下降7.9%,减少的主要原因是1、因机构改革后转隶人员工资关系转出导致人员经费减少2、因人员减少导致日常公用经费减少。包括:

        1.公共安全支出1429.49万元。

        2.社会保障和就业支出69.65万元。

        3.卫生健康支出49.39万元。

        4.住房保障支出50.96万元。

        四、一般公共预算情况

        2020年一般公共预算支出1419.49元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出(不含单位上年结转)

        2020年基本支出1175.49万元,比2019年预算减少136.57万元,下降10.41%,下降的主要原因是1、因机构改革后转隶人员工资关系转出导致人员经费减少2、因人员减少导致日常公用经费减少。

        (二)项目支出(不含单位上年结转)

        2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算244万元,比2019年预算增加15万元,增长6.6%,增长的主要原因是我院公益诉讼案件量增加,检测费、专家评审费用增加。

        保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

        其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

        (三)部门管理的转移支付

        无。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        (详见部门预算公开表8,9)

        1.因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是我院无因公出国(境)费用。

        2.公务接待费3.13万元,比2019年预算减少0.63万元,下降16.76%,下降的主要原因是进一步提高过“紧日子”的观念压缩了相关支出。

        3.公务用车购置及运行维护费30万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费30万元),比2019年预算减少7万元,下降18.92%,下降的主要原因是我院公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

        4.培训费12.98万元,比2019年预算增加2.93万元,增长29.2%,增长的主要原因是为进一步提高干警专业能力,加强专业能力方面培训。

        5.会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降0%,我院无会议费支出。

        6.机关运行经费188.69万元,比2019年预算减少25.51万元,下降11.9%,因机构改革,部分人员转隶机关运行经费下降。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表(详见部门预算公开表10)。

        (二)非税收入

        2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元(我院非税收入为银行存款利息收入)。

        (三)政府采购情况

        2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额625.42万元,其中:政府采购货物预算295.71万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算65.00万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2482.42万元。其中:办公用房5437平方米,价值1394.94万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆,价值143.09万元。2020年拟采购固定资产约605.24万元。

        七、预算绩效管理情况

        (一)部门绩效评价进展情况

        我院积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作,基本支出和项目支出的预算执行率均为100%。

        (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

        2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个,涉及财政支出244万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出244万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出244万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

        八、名词解释

        财政拨款收入:是指行政、事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

        上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

        社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

        住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

        住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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