目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院是全区法律监督部门,在上级党委的领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、省、市检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作并组织贯彻落实。主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院设8个内设机构,分别是办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。均为正科级建制。
365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院现有政法专项编制(行政编制)核定55人,2020年末实有行政人员52人,变动情况为:调入1人,调出2人,退休1人,开除公职1人;核定机关工勤编10人,决算报表中填入参照公务员法的管理人员。2020年末事业实有1人,较上年无变化,机关工勤人员3人。书记员26人,由省财政拨款。区聘检察辅助人员15人,由区财政全额拨款。2020年末退休人员共计16人,自2018年6月起由社保发放退休费。
第二部分 2020年度部门决算表
(表格详细内容见附件一)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,348.92万元。收、支较上年决算数减少405.90万元,下降14.73%,主要原因一是2020年人员较上年减少公用经费、人员经费相应减少,人员减少原因主要是2019年11月我院转隶监委11人工资关系从我院转出;二是我院项目经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,768.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,448.72万元,占81.93%;其他收入319.44万元,占18.07%。比2019年增加121.17万元,我院2020年其他收入为区财政拨入的技侦用房项目款149万元、司法救助金2万元、人员,经费166.28万元,省院退回装备款2.16万元。其他收入较上年增加的主要原因是2020年拨入技侦用房项目款149万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,914.06万元,其中:基本支出1,306.89万元,占68.28%;项目支出607.17万元,占31.72%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,949.67万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少515.43万元,下降20.91%。主要原因一是2020年人员较上年减少公用经费、人员经费相应减少;二是我院技侦用房主体已完工项目经费较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,686.15万元,较上年决算数减少278.00万元,下降14.15%。主要原因主要原因是一是2020年人员较上年减少公用经费、人员经费相应减少;二是我院技侦用房主体已完工项目经费较上年减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年我院执行国家赔偿金9.99万元。
2.公共安全支出年初预算数为1,249.49万元,支出决算为1,506.15万元,完成年初预算的120.54%,决算数大于预算数的主要原因是我院云桌面系统和检察工作网改造项是于2019年底完成招标工作的,该项目于2020年完成付款,故而导致我院2020年公共安全预算支出决算数大于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为69.65万元,支出决算为69.65万元,完成年初预算的100.00%。
4.卫生健康支出年初预算数为49.39万元,支出决算为49.39万元,完成年初预算的100.00%。
5.住房保障支出年初预算数为50.96万元,支出决算为50.96万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.03万元。其中:人员经费968.94万元,较上年决算数减少76.06万元,下降7.28%,主要原因是2020年人员较上年减少人员经费相应减少,人员减少原因主要是2019年11月我院转隶监委11人工资关系从我院转出。人员经费用途主要包括本部门人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费169.08万元,较上年决算数减少40.70万元,下降19.40%,主要原因是2020年人员较上年减少公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费,其他交通补助。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为33.13万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的37.55%,决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情原因一是公务接待较年初预算数下降,二是受疫情影响出差次数较上年有所下降,用车频率下降,公务车运行维护费较上年下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的38.23%,决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响出差次数较上年有所下降,用车频率下降,公务车运行维护费较年初预算时下降。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的38.23%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差次数较上年有所下降,用车频率下降,公务车运行维护费较年初预算时下降。
3.公务接待费年初预算数为3.13万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的30.99%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因一是公务接待较年初预算数下降。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆;国内公务接待15批次50人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出169.08万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费。机关运行经费较上年决算数减少40.70万元,下降19.40%,主要原因是2020年由于疫情原因差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费较上年有所减少。
其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出1.89万元,较上年决算数减少3.70万元,下降66.19%,主要原因是由于疫情原因2020年培训较上年减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计584.77万元,其中:政府采购货物支出163.49万元、政府采购工程支出116.07万元、政府采购服务支出305.21万元。授予中小企业合同金额584.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额584.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门无政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门以委托第三方形式开展绩效自评2项,包括中央政法转移支付资金项目、综合业务保障资金项目,涉及资金224万元,从评价情况来看,我院2020年总体绩效目标完成情况平稳良好,中央政法转移支付资金项目、综合业务保障资金项目两个自评结果均为优。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(见附件二)
中央政法转移支付资金项目年初预算154万元,结转结余205.26万元,全年预算数359.26万元,全年执行数356.66万元,预算执行率为99%。保障保量完成了各类事案件的批准逮捕、审查起诉工作;积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护生态环境做出贡献;对诉讼活动、判决、裁定等生效法律文书的执行工作监狱、看守所的执法活动实行法律监督,发挥了法律监督职能;组织业务骨干参加各类专业培训16人次;为全省脱贫攻坚有效提供司法保障;为城乡居民提供公共法律服务;加强普法宣传,做好释法说理工作。
综合业务保障经费项目年初预算70万元,结转结余0.07万元,全年预算数90.07万元,全年执行数89.67万元,预算执行率为100%。积极构建完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局。实施技侦楼建设项目,完善区域功能划分,提升科技管理手段。先后投资740余万元,实施12309检察服务中心、检委会会议室、标准化赃证室等项目建设和案管信息化建设、云桌面、驻看守所分支网络改造、检察工作网等信息化建设,不断提升检察工作智能化水平。推行“7S”管理,加强机关精细化管理,切实优化办公办案环境。
2.绩效自评报告(见附件三)
(三)重点绩效评价结果(评详细情况附件四)
本部门开展重点绩效评价项目1个,为综合业务保障经费项目,涉及资金70万元重点绩效评价项目自评详细情况见附件四。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件一 白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2020年决算公开表.xls
附件二2020年度365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院预算执行情况绩效单位自评报套表.xlsx
附件三 2020年度365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院绩效自评报告.docx