目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院是全区法律监督部门,在上级党委的领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、省、市检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作并组织贯彻落实。主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
1.机构情况,包括当年变动情况及原因。
365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院设8个内设机构,分别是办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部,均为正科级建制。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院现有政法专项编制(行政编制)核定55人,2019年末实有行政人员55人,较上年减少11人,新增1人,退休1人;核定事业(工勤)编制10人,2019年末事业实有4人,其中3人为机关工勤人员,事业人员1人;书记员26人,合同工1人,临时检察辅助人员15人,全部由区财政全额拨款。另外长期聘用人员2人,经费自理。
第二部分 2019年度部门决算报表
(表格详细内容见附件一)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计2754.82万元,支出总计2754.82万元。与2018年决算数相比,收入减少137.36万元、下降4.75%,支出减少137.36万元、下降5%,主要原因是 2019年末我院转隶人员工资关系从我院转出。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,791.39万元,较上年决算数减少1,031.76万元,下降36.55%,主要原因是转隶人员转出,我院政法专项编制人员较上年减少,其次,上年收入中包括技侦用房建设项目款855万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,593.12万元,占88.93%。其他收入198.27万元,占11.07%。其他收入中197.75万元为365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载财政拨入的由当地财政保障的人员经费部分,0.52万元为我院代收代缴的技侦用房建设项目建设单位的水电费。年初结转和结余963.43万元,其中基本支出结转157.85万元。基本支出结转中工会经费结转1.3万元,检察业务费结转25.2万元,人员经费结转139.4万元(养老保险结转55.44万元,绩效奖金结转74.6万元,调标结转9.39万元);项目支出结转805.58万元,其中基本建设项目结转531.48万元,政法专项业务办案费结转217.21万元,书记员工资结转56.89万元。2019年末结转资金580.77万元,其中基本支出结转178.13万元。基本支出结转中工会经费4.32万元,检察业务费11.14万元,人员经费结转162.67万元(结转养老保险69.65万元,人员绩效工资82.93万元,人员基本工资1.27万元,人员加班费1.27万元,人员车补7.55万元)。项目支出结转402.64万元。其中基本建设项目结转82.87万元,政法专项业务办案费结转253.22万元,书记员经费56.89万元,检察业务费8.09万元,公益诉讼经费1.48万元,检务保障经费0.075万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,174.05万元,较上年决算数增加245.31万元,增长12.72%,主要原因是2019年我院技侦用房建设项目主体完工,技侦用房建设项目支出较上年增加,其次我院2019年聘用人员增加。其中:基本支出1,462.11万元,占67.25%;项目支出711.95万元,占32.75%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,465.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加146.12万元,增长6.30%。主要原因是主要原因是2019年技侦用房建设项目主体完工,该项支出较上年增加。
本部门2019年度财政拨款收入合计1593.12万元,较上年决算数减少725.86万元,下降31.3%。主要原因是2018年拨入技侦用房建设项目经费855万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出合计2174.05万元,较上年决算数增加727.05万元,增长50.24%。主要原因是工资福利支出1045万元,占总支出的48.07%,比上年增加了207.19万元,与上年同期相比增长了24.73%;商品和服务支出209.27万元,占总支出的9.62%,比上年减少95.77万元,与上年同期相比下降了36.25%;基本建设支出323.52万元,占总支出的16.77%,占财政拨款支出的23.11%。较年初预算数增加352.97万元,增长32.26%。主要原因是2019年决算数据将使用区财政经费人员的人员经费支出列如入该处,年初预算列区财政预算。主要用于以下几个方面:
1.公共安全支出1953.12万元,占89.84%,较年初预算数增加251.00万元,增长16.61%,主要原因是2019年技侦用房建设项目主体完工,该项支出较上年增加。
2.社会保障与就业支出87.17万元,占4.00%,较年初预算数减少14.25万元,下降14.05%,主要原因是自2019社会保障缴纳比例调整,较2018年下降。
3.卫生健康支出70.35万元,占3.24%,较年初预算数增加15.1万元,增长21.46%,主要原因是2019年决算数据将使用区财政经费人员的卫生与健康支出列出该处,年初预算列区财政预算。
4.住房保障支出63.42万元,占2.92%,较年初预算数增加3.75万元,增长6.28%,主要原因是主要原因是2019年决算数据将使用区财政经费人员的住房保障支出列出该处,年初预算列区财政预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1462.11万元。其中:人员经费1,045.00万元,较上年决算数增加207.19万元,增长24.73%,主要原因是2019年机关事业事业单位养老保险缴费较上年增加55.25万元,主要原因是2018年机关事业单位养老保险从2018年11月开始正常缴纳,2019年全年缴纳,故2019年机关事业单位养老保险缴费增加。其次是2018年决算数据中区财政拨入的332.61万元填报至其他收入支出中。2019年决算时区财政拨入的197.75万元填报至工资福利支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费209.78万元,较上年决算数增加69.27万元,增长49.30%,主要原因是2018年决算中其他交通补助填列至工资福利支出,2019年其他交通补助61.25万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费,其他交通补助。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
(1)2019年度“三公”经费支出共计25.27万元,较年初预算数减少15.49万元,下降38.00%,主要原因是,2019年培训次数较年初预算减少,其次上年车辆转隶,2018年末支出公务车修理费后因收款账户有误退回,造成2019年公务车运行维护费编报预算数是无法参考以前年度数,造成2019年公务车运行维护费预算数高于决算数。较上年支出数增加16.45万元,增长186.51%,主要原因是2018年末我院公务车修理费5.9万元我院支出后因收款账户有误退回,于2019年支付,二是车辆老化维修维护费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数减少0.00万元,下降0.00%。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。
公务用车运行维护费25.02万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.98万元,下降32.38%,主要原因是上年车辆转隶,2018年末支出公务车修理费后因收款账户有误退回,造成2019年公务车运行维护费编报预算数是无法参考以前年度数,造成2019年公务车运行维护费预算数高于决算数。较上年支出数增加16.62万元,增长197.86%,主要原因是主要原因是2018年末我院公务车修理费5.9我院支出后因收款账户有误退回于2019年支付,二是车辆老化维修维护费增加。
公务接待费0.25万元,主要用于接待县区院观摩庭参观。费用支出较年初预算数减少3.51万元,下降93.35%,主要原因是我院2019年接待次数较年初预算时减少。较上年支出数增加0.17万元,增长40.48%,主要原因是原因是接待数量较上年增加,物价上涨。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待8批次63人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出209.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费。机关运行经费较上年决算数增加69.27万元,增长49.30%,主要原因是2019年我院新增区聘检察辅助人员,2019年底预缴电费8万元,故2019年公用经费支出增加。
其中:本年度培训费支出5.59万元,较年初预算数减少4.46万元,下降44.38%,主要原因是2018年组织两次党员培训活动,2019年未组织,故培训费下降。
(二)政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计289.12万元,其中:政府采购货物支出163.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.98万元。授予中小企业合同金额253.00万元,占政府采购支出总额的87.51%,其中:授予小微企业合同金额209.12万元,占政府采购支出总额的72.33%。主要用于采购采购办公办案设备、日常办公用品、家具用具等;政府采购服务主要用于采购公务车运行维护费(燃料费、维修费、保险费)、劳务费、取暖费、食堂管理费、租赁费、委托业务费、印刷费等。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
本部门共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金445.09万元,占一般公共预算项目支出总额的62.52%。对中央政法转移支付资金项目的自评结果为“良”,涉及资金365.09万元。对综合业务保障经费项目的自评结果为“良”,涉及资金80万元(《自评表》详见附件二)
2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况
本部门共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金365.09万元。其中:中央政法转移支付资金等1个项目自评结果为“良”,涉及资金365.09万元。(《自评表》详见附件二、绩效评价报告详见附件三)
3.部门整体支出绩效自评情况
本部门组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出1541.06万元,自评结果为“良”。从评价情况来看,2019年度较好完成了绩效目标,但是2019年度总体预算执行率较低主要原因是2019年末我院检察工作网项目、桌面云系统尚在建设过程,尚未完成结算造成预算执行率低。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2019年决算公开.xls
绩效评价自评表.xlsx
中央转移支付资金项目自评报告.docx