白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2023年单位预算及绩效目标公开情况说明 -365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院 365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载

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        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2023年单位预算及绩效目标公开情况说明

        时间:2023-02-15 来源:白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院  作者:办公室(财务) 点击数:


        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2023年

        单位预算及绩效目标公开情况说明



           


        第一部分  单位基本概况

        一、 单位职责

        二、 机构设置

        第二部分 2023年单位预算情况说明

        三、 收支总体情况

        四、一般公共预算情况

        五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        六、部门机关运行经费财政拨款情况

        七、政府采购安排情况

        八、国有资产占用情况

        九、其他重要事项情况说明

        十、预算绩效管理情况

        十一、名词解释

        第三部分 2023年部门预算公开表

        一、单位收支总体情况表

        二、单位收入总体情况表

        三、单位支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、财政拨款支出表

        六、一般公共预算支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表

        八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        九、一般公共预算机关运行经费

        十、政府性基金预算支出情况表

        十一、部门管理转移支付表

        十二、 项目支出绩效目标表


        前言

        按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

        一、单位职责

        365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院的主要职责:

        深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、市检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作并组织贯彻落实。

        依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

        依照法律规定对上级院交办或协助办理的刑事案件行使侦查权。

        负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。

        负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

        负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

        负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。

        负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。

        开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。

        负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。

        负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。

        负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。

        负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。

        其他应当由区人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院内设8个职能部门。

        按照最高人民检察院《关于推进省以下人民检察院内设机构改革工作的通知》精神,365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院现有政法专项编制51人,工勤3人,设置第一至五检察部和综合业务部6个检察业务机构,设置办公室和政治部2个综合行政部门,共计8个职能部门。

        (二)参照公务员法管理单位

        参照公务员法管理单位0个。

        (三)直属事业单位

        直属事业单位0个。

        三、单位收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2023年收入预算1876.65万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加98.72万元,增长5.6%,增长的主要原因是增长的主要原因是1.本年收入含上年结转收入196.5万元,2.本年新招录公务员3名,3.本年人员工资调整。包括:一般公共预算收入1680.15万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入196.50万元,其他收入0.00万元。

        4295

        (二)支出预算

        2023年支出预算1876.65万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1680.15万元,比2022年预算减少97.78万元,下降5.5%,下降的主要原因是上年结转收入196.5万元,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

        1.公共安全支出1388.99万元;

        2.社会保障和就业支出108.07万元;

        3.卫生健康支出72.17万元;

        4.住房保障支出110.92万元。

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        四、一般公共预算情况

        2023年一般公共预算支出1680.15万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2023年基本支出1430.15万元,比2022年预算增加90.01万元,增长6.7%,增长的主要原因是是本年新招录公务员3名,本年人员工资调整。

        (二)项目支出

        2023年一般公共预算拨款项目支出预算250万元,比2022年预算增加26万元,增长11.6%,增长主要原因是我院计划本年建设远程提讯室及案件讨论室。2023一般公共预算拨款项目支出预算250万元,比2022年预算增加26万元,增长11.6%。

        经济社会发展项目0个。

        保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

        其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

        五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

        2.公务接待费2.97万元,与上年持平。

        3.公务用车购置及运行维护费22.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费22.00万元),比2022年预算减少43.00万元,下降66.2%,下降的主要原因是2022年公务用车购置43万元计划购置警车2辆,本年无公务用车购置预算。

        4.培训费4.83万元,与上年持平。

        5.会议费0.00万元,与上年持平。

        “三公”经费预算24.97万元,比2022年预算减少43.00万元,主要原因是2022年公务用车购置43万元计划购置警车2辆,本年无公务用车购置预算。

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        六、部门机关运行经费财政拨款情况

        机关运行经费188.94万元,比2022年预算增加38.55万元。增长25.6%,增长的主要原因是上涨的主要原因是本年人员较上年增加,运行经费相应上涨,其次劳务费较上年上涨。

        七、政府采购安排情况

        2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额172.03万元,其中:政府采购货物预算137.03万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算35.00万元。

        八、国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2964.57万元。其中:办公用房5437平方米,价值1408.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆,价值155.80万元。单价20万元以上的设备价值563.65万元。2023年拟采购固定资产约137.03万元。

        九、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

        (二)非税收入情况

        2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

        (三)重点项目情况

        根据甘肃省财政厅开展预算执行情况绩效评价工作通知及我院实际情况确定我院2023年部门预算安排重点项目为中央政法转移支付资金项目,该项目年初预算资金160万元。中央政法转移支付资金为检察专项资金,经费支出范围为院内开展办案和装备采购,我院计划以2023年为一个周期利用该项资金重点进行我院信息化建设补充项目、案件讨论室、远程提讯室建设,预期提高办公办案装备保障,保障各业务门工作的开展,全面推进法治建设,实现检察工作持续安全稳定,营造良好的社会法制环境。

        (四)部门管理转移支付情况

        2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

        十、预算绩效管理情况

        (一)2022年预算绩效管理工作情况。我院积极组织开展了2022年绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价的自评及重点绩效评价,2022年各项绩效目标均已实现。我院结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,通过开展绩效自评工作及重点绩效评价工作有效支出各项资金,提高资金使用效率,合理分配人、财、物,完成部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。

        (二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出250.00万元。其中:涉及一般公共预算项目8个,涉及财政支出250.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

        十一、名词解释

        1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

        2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

        3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

        5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

        10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

        11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院的基本支出。

        12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

        13、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

        14、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

        16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

        18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

        22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

        23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

        25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

        26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

        27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

        30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

        31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

        32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

        33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

        34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

        35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

        36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

        37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

        38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

        39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

        40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

        41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

        42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

        43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

        44、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

        45、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

        46、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

        47、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

        48、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        49、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

        50、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

        51、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

        52、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

        53、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

        54、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

        55、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

        56、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

        57、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

        58、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

        59、资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

        60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

        61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

        62、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

        63、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

        64、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        2023年02月15日


        附件:1.白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2023年预算表

                  2.白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院2023年预算项目绩效目标表




        附件1

        表一、单位收支总体情况表

        单位:万元

           

           

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1,680.15

        一、一般公共服务支出


        二、政府性基金预算财政拨款收入


        二、外交支出


        三、国有资本经营预算收入


        三、国防支出


        四、教育专户核算


        四、公共安全支出

        1,585.49

        五、事业收入


        五、教育支出


        六、上级补助收入


        六、科学技术支出


        七、附属单位上缴收入


        七、文化旅游体育与传媒支出


        八、经营收入


        八、社会保障和就业支出

        108.07

        九、其他收入


        九、社会保险基金支出




        十、卫生健康支出

        72.17



        十一、节能环保支出




        十二、城乡社区支出




        十三、农林水支出




        十四、交通运输支出




        十五、资源勘探信息等支出




        十六、商业服务业等支出




        十七、金融支出




        十八、援助其他地区支出




        十九、自然资源海洋气象等支出




        二十、住房保障支出

        110.92



        二十一、粮油物资事务




        二十二、国有资本经营预算支出




        二十三、灾害防治及应急管理支出




        二十四、预备费




        二十五、其他支出




        二十六、转移性支出




        二十七、债务还本支出




        二十八、债务付息支出




        二十九、债务发行费用支出




        三十、抗疫特别国债还本支出






        本年收入合计

        1,680.15

        本年支出合计

        1,876.65





        十、上年结转

        196.50

        二十九、结转下年


        十一、上年结余








        收入总计

        1,876.65

        支出总计

        1,876.65


        表二、单位收支总体情况表

        单位:万元

        项目

        预算数

        **

        1

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1,680.15

           经费拨款

        1,680.15

               本年收入合计

        1,680.15











        十、上年结转

        196.50

           财政性资金结转

        196.50

               一般公共预算收入结转

        196.50

               政府性基金预算收入结转


               国有资本经营收入结转


           非财政性资金结转


           教育专户结转


        十一、上年结余


           财政性资金结余


               一般公共预算收入结余


               政府性基金预算收入结余


               国有资本经营收入结余


           非财政性资金结余


               收入合计

        1,876.65


        表三、单位支出总体情况表

        单位:万元

        功能分类科目

        支出合计

        基本支出

        项目支出

        上年结转

        **

        1

        2

        3

        4

        总计

        1,876.65

        1,430.15

        250.00

        196.50

        [204]公共安全支出

        1,585.49

        1,138.99

        250.00

        196.50

        [20404]检察

        1,585.49

        1,138.99

        250.00

        196.50

        [2040401]行政运行

        1,107.65

        1,107.65



        [2040402]一般行政管理事务

        250.00


        250.00


        [2040409]“两房”建设

        196.45



        196.45

        [2040450]事业运行

        31.34

        31.34



        [2040499]其他检察支出

        0.05



        0.05

        [208]社会保障和就业支出

        108.07

        108.07



        [20805]行政事业单位养老支出

        106.74

        106.74



        [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.74

        106.74



        [20899]其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33



        [2089999]其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33



        [210]卫生健康支出

        72.17

        72.17



        [21011]行政事业单位医疗

        72.17

        72.17



        [2101101]行政单位医疗

        42.30

        42.30



        [2101103]公务员医疗补助

        29.87

        29.87



        [221]住房保障支出

        110.92

        110.92



        [22102]住房改革支出

        110.92

        110.92



        [2210201]住房公积金

        110.92

        110.92




        表四、财政拨款收支总体情况表

        单位:万元

             

             

        项目

        预算数

        项目

        合计

        一、本年收入

        1,680.15

        一、本年支出

        1,680.15

        (一)一般公共预算财政拨款

        1,680.15

        (一)一般公共服务支出


        (二)政府性基金预算财政拨款


        (二)外交支出


        (三)国有资本经营预算财政拨款


        (三)国防支出




        (四)公共安全支出

        1,388.99



        (五)教育支出




        (六)科学技术支出




        (七)文化体育与传媒支出




        (八)社会保障和就业支出

        108.07



        (九)社会保险基金支出




        (十)卫生健康支出

        72.17



        (十一)节能环保支出




        (十二)城乡社区支出




        (十三)农林水支出




        (十四)交通运输支出




        (十五)资源勘探信息等支出




        (十六)商业服务业等支出




        (十七)金融支出




        (十八)援助其他地区支出




        (十九)自然资源海洋气象等支出




        (二十)住房保障支出

        110.92



        (二十一)粮油物资事务




        (二十二)国有资本经营预算支出




        (二十三)灾害防治及应急管理支出




        (二十四)预备费




        (二十五)其他支出




        (二十六)债务还本支出




        (二十七)债务付息支出




        (二十八)债务发行费用支出




        (二十九)抗疫特别国债还本支出






             

        1,680.15

             

        1,680.15


        表五、财政拨款支出表

        单位:万元

        单位名称

        总计

        一般公共预算支出

        政府性基金预算支出

        国有资本经营预算支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        [501025]白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        1,680.15

        1,680.15

        1,430.15

        250.00








        表六、一般公共预算支出情况表

        单位:万元

        功能分类科目

        一般公共预算支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3


        总计

        1,680.15

        1,430.15

        250.00

        204

        公共安全支出

        1,388.99

        1,138.99

        250.00

        20404

        检察

        1,388.99

        1,138.99

        250.00

        2040401

        行政运行

        1,107.65

        1,107.65


        2040402

        一般行政管理事务

        250.00


        250.00

        2040450

        事业运行

        31.34

        31.34


        208

        社会保障和就业支出

        108.07

        108.07


        20805

        行政事业单位养老支出

        106.74

        106.74


        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.74

        106.74


        20899

        其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33


        2089999

        其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33


        210

        卫生健康支出

        72.17

        72.17


        21011

        行政事业单位医疗

        72.17

        72.17


        2101101

        行政单位医疗

        42.30

        42.30


        2101103

        公务员医疗补助

        29.87

        29.87


        221

        住房保障支出

        110.92

        110.92


        22102

        住房改革支出

        110.92

        110.92


        2210201

        住房公积金

        110.92

        110.92



        表七、一般公共预算基本支出情况表

        单位:万元

        经济分类科目

        一般公共预算基本支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        **

        **

        1

        2

        3


        总计

        1,430.15

        1,248.82

        181.33

        204

        公共安全支出

        1,138.99

        957.66

        181.33

        20404

        检察

        1,138.99

        957.66

        181.33

        2040401

        行政运行

        1,107.65

        933.80

        173.85

        2040450

        事业运行

        31.34

        23.86

        7.48

        208

        社会保障和就业支出

        108.07

        108.07


        20805

        行政事业单位养老支出

        106.74

        106.74


        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        106.74

        106.74


        20899

        其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33


        2089999

        其他社会保障和就业支出

        1.33

        1.33


        210

        卫生健康支出

        72.17

        72.17


        21011

        行政事业单位医疗

        72.17

        72.17


        2101101

        行政单位医疗

        42.30

        42.30


        2101103

        公务员医疗补助

        29.87

        29.87


        221

        住房保障支出

        110.92

        110.92


        22102

        住房改革支出

        110.92

        110.92


        2210201

        住房公积金

        110.92

        110.92



        表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        单位:万元

        单位名称

        “三公”经费

        会议费

        培训费

        合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车购置和运行费

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        [501025]白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        24.97


        2.97


        22.00


        4.83


        表九、一般公共预算机关运行经费

        单位:万元

        序号

        项目

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3


        总计

        188.94

        108.94

        80.00

        1

        [30201]办公费

        48.65

        3.65

        45.00

        2

        [30202]印刷费




        3

        [30205]水费

        0.79

        0.79


        4

        [30206]电费

        3.92

        3.92


        5

        [30207]邮电费

        7.28

        7.28


        6

        [30208]取暖费

        4.31

        4.31


        7

        [30209]物业管理费

        35.00


        35.00

        8

        [30211]差旅费

        56.30

        56.30


        9

        [30213]维修(护)费

        2.80

        2.80


        10

        [30215]会议费




        11

        [30218]专用材料费




        12

        [30229]福利费

        7.59

        7.59


        13

        [30231]公务用车运行维护费

        22.00

        22.00


        14

        [30299]其他商品和服务支出

        0.30

        0.30


        15

        [31002]办公设备购置





        表十、政府性基金预算支出情况表

        单位:万元

        项目

        预算数

        **

        1











        未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


        表十一、部门管理转移支付表

        单位:万元

        单位名称

        合计

        一般公共预算项目支出

        政府性基金预算项目支出

        国有资本经营预算项目支出

        **

        1

        2

        3

        4


























        未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


        附件2

        单位整体支出绩效目标

        部门名称

        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        联系人

        陶玉琴

        联系电话

        0943-8250082

        部门职能

        依据

        三定方案

        职能概述

        深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、市检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作并组织贯彻落实。
        依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
        依照法律规定对上级院交办或协助办理的刑事案件行使侦查权。
        负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。
        负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
        负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
        负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。
        负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。
        开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。
        负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。
        负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。
        负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。
        负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。
        其他应当由区人民检察院承办的事项。

        近三年部门职能是否出现过重大变化

        变化内容

        部门基本信息

        直属单位包括

        0

        内设职能部门

        8

        编制人员数

        实有在职人数

        行政编制人数

        参公编制人数

        事业编制人数

        55

        54

        51

        3


        部门基本制度建设情况


        上年预算情况(万元)

        预算批复数

        预算调整数

        实际支出数

        执行率

        年末结转结余

        1564.14万元

        310万元

        1678

        0.90

        196.5万元

        当年预算构成(万元)

        部门收入预算

        部门支出预算

        上级财政拨款


        人员经费

        1248.82万元

        本级财政安排

        1876.65万元

        公用经费

        181.33万元

        其他资金


        项目经费

        446.5万元

        收入预算合计

        1876.65万元

        支出预算合计

        1876.65万元

        其他需要说明的问题

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        部门管理

        资金投入

        基本支出预算执行率

        95%

        项目支出预算执行率

        98%

        “三公经费”控制率

        5%

        结转结余变动率

        80%

        财务管理

        财务管理制度健全性

        健全

        资金使用规范性

        规范

        采购管理

        政府采购规范性

        规范

        资产管理

        资产管理规范性

        规范

        履职效果

        部门履职目标

        党的建设

        加强

        廉政教育

        加强

        部门效果目标

        干部培训

        10/

        慰问职工

        ≥9人/次

        理论学习

        加强

        服务对象满意度

        群众满意(%

        80%

        社会影响

        单位获奖数

        3/

        违规发生数

        1/

        能力建设

        长效管理

        管理机制完备性

        完备

        档案管理

        档案管理机制完备性

        完备


        项目支出绩效目标表


        预算单位

        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        项目名称

        检察业务综合保障经费

        一级项目名称

        检察业务综合保障经费

        二级项目名称

        检察业务综合保障经费

        项目类型

        延续性项目

        资金用途

        业务类

        资金性质

        一般公共预算

        项目分类

        保障运转类

        项目资金(万元)

        年度资金总额

        90.00

        其中:中央补助安排

        0.00

        省级财政安排

        90.00

        年度绩效目标

        1.办理各类刑事案件的批准逮捕、审查起诉工作。2.依照法律规定提起公益诉讼,积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护生态环境做出贡献。3.对诉讼活动、判决、裁定等生效法律文书的执行工作监狱、看守所的执法活动实行法律监督,发挥好法律监督职能。4.开展培训,提升检察干警综合素质。5.为全省脱贫攻坚提供司法保障。6.为城乡居民提供公共法律服务;7.加强普法宣传,做好释法说理工作。检察业务保障经费,主要用于弥补公用经费不足各项检务保障支出,物业管理费、公益诉讼案件中破坏生态环境和资源保护、土地、草地、林地等破坏、造成水土流失等土地复垦需委托相关具备资质的机构进行鉴定、评估、审计等。

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标目标值

        产出指标

        数量指标

        安保人员配置数量(人)

        =3

        物业管理面积

        =5437平方米

        质量指标

        设备验收合格率(%

        =99%

        时效指标

        物业服务完成及时性

        =2/

        成本指标

        经济成本指标

        成本控制情况

        90万元

        社会成本指标

        职工办公环境

        干净整洁

        生态环境成本指标

        环境治理案件结案满意度

        =90%

        效益指标

        经济效益指标

        资金利用率

        =100%

        社会效益指标

        物业公司提供物业服务

        =1

        生态效益指标

        绿化面积

        =500平方米

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        职工满意度

        =90%




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