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        2021年度白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院部门决算公开

        时间:2022-08-22 来源:办公室  作者:365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载检察院 点击数:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2021年度白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院

        部门决算公开

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部门概括

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、机关运行经费支出情况说明

        九、政府采购支出情况说明

        十、国有资产占用情况说明

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        十三、预算绩效情况说明

        第四部分 名词解释

         

         

         

         

         

         

        第一部分 部门概括

        一、部门职责

        白银市365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院是全区法律监督部门,在上级党委的领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。根据区委、省、市检察院的指示、工作部署,确定本院检察工作并组织贯彻落实。主要职责是依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。负责对移送起诉或者侦查终结的本区域内刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,对须报请上级人民检察院核准决定的案件依法审查,提请上级人民检察院核准决定。负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政诉讼判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动,监外执行、社区矫正等刑事裁判执行活动的法律监督工作。负责受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。开展理论研究工作及和与检察业务相关的其他调查研究工作以及对相关法律、司法解释实践过程中的建议。负责对本院直接管辖案件的审查、立案和分流;负责本院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控;负责扣押、冻结赃款赃物的管理;组织协调案件质量评查和检察业务考评。负责本院检察队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员,协同区委相关部门管理本院机构设置和人员编制,制定相关人员管理办法,组织开展干部培训教育工作。负责本院检务督查活动,协助上级做好纪检监察工作。负责本院计划财务装备、检察技术信息等工作。其他应当由区人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院设8个内设机构,分别是办公室、政治部、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部。均为正科级建制。

        365提现一般多久到账_office365无法打开word_365bet手机下载人民检察院现有政法专项编制(行政编制)核定55人,2021年末实有行政人员51人,变动情况为:退休1人,调出1人,新招录公务员1人;核定机关工勤编10人,决算报表中填入参照公务员法的管理人员。2021年末事业实有0人,较上年较少1人,变动原因为本年调出1人;机关工勤人员3人。书记员26人,由省财政拨款。区聘检察辅助人员16人,由区财政全额拨款。另外长期聘用人员1人,经费自理;2021年末退休人员共计17人,自20186月起由社保发放退休费。

        第二部分  2021年度部门决算表

        (表格详细内容见附件一)

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计2370.72万元。收、支较上年决算数减少21.8万元,下降0.93%,主要原因一是2021年人员较上年减少公用经费、人员经费相应减少,人员减少原因为2021年退休1人,调出2人,新招录1人。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计1935.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1510.71万元78.04%;其他收入425.15万元,占21.96%。比2020年增加167.71万元,我院2021年其他收入为区财政拨入的技侦用房及综合办公楼维修项目款200万元、司法救助金8.41万元、人员经费216.73万元。其他收入较上年增加的主要原因是2021年拨入技侦用房项目款较上年增加51万元,第二批政法转移支付资金较上年增加50万元,司法救助金较上年增加6.41万元,其次本年人员经费基数较上年上涨且年新增5名区聘人员人员经费较上年上涨。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计1755.02万元,其中:基本支出1,385.06万元,占78.92%,其中工资福利支出1011.95万元,商品和服务支出150.2万元,资本性支出0.11万元;项目支出369.96万元,占21.08%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计1774.23万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少175.44万元,下降9%。主要原因是我院技侦用房主体已完工项目经费较上年减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款支出1415万元,较上年决算数减少271.15万元,下降16.08%。主要原因主要原因是我院技侦用房主体已完工项目经费较上年减少。  

        1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0.00%

        2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        3. 国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        4. 公共安全支出年初预算数为1286.59万元,支出决算为1253.49万元,完成年初预算的97.43%,决算数小于预算数的主要原因是我院听证室(一体化)建设是于2021年底完成招标工作的,该项目于2021年尚未完成建设,故而导致我院2021年公共安全预算支出预算数大于决算数。

        5. 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        6. 科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        8. 社会保障和就业支出年初预算数为69.77万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的100.00%。              

        9. 卫生健康支出年初预算数为40.69万元,支出决算为40.69万元,完成年初预算的100.00%。                      

        10. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        11. 城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        12. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        13. 交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。              

        15. 商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                    

        16. 金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                          

        17. 援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                    

        18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。              

        19. 住房保障支出年初预算数为51.05万元,支出决算为50.05万元,完成年初预算的100.00%。  

        20. 粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                    

        21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                

        22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。              

        23. 其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                          

        24. 债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        25. 债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。                        

        26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.25万元。其中:人员经费1011.95万元,较上年决算数增加43.01万元,上涨4.43%,主要原因人员经费基数较上年上涨且本年新增5名区聘人员人员经费较上年上涨。人员经费用途主要包括本部门人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费150.2万元,较上年决算数减少18.08万元,下降11.17%,主要原因是2021年在编人员较上年减少公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费,其他交通补助。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2021年度“三公”经费支出年初预算数为33.13万元,支出决算为12.44万元,完成年初预算的37.55%,决算数小于预算数的主要原因是2021年由于疫情原因一是公务接待较年初预算数下降,二是受疫情影响出差次数较上年有所下降,用车频率下降,公务车运行维护费较上年下降。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为28.08万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的32.51%,决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响出差次数较上年有所下降,用车频率下降,公务车运行维护费较年初预算时下降。

        其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        3.公务接待费年初预算数为3.02万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的10.93%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因一是公务接待较年初预算数下降。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量11辆;国内公务接待3批次28人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

        八、机关运行经费支出情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出150.31万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,差旅费,培训费,劳务费,公务车运行维护费,维修(护)费,租赁费,公务接待费,委托业务费,工会经费。机关运行经费较上年决算数减少18.77万元,下降11.1%,主要原因是2021年由于疫情原因差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费较上年有所减少。

        其中:本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出1.63万元,较上年决算数减少0.26万元,下降13.76%,主要原因是由于疫情原因2021年培训较上年减少。

        九、政府采购支出情况说明

        2021年度本部门政府采购支出合计398.01万元,其中:政府采购货物支出79.71万元、政府采购工程支出176.26万元、政府采购服务支出142.04万元。授予中小企业合同金额584.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额398.01万元,占政府采购支出总额的100.00%

        十、国有资产占用情况说明

        截至20211231日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门无政府性基金收入,没有使用政府性基金安排的支出。

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门无国有资本经营预算财政拨款,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

        十三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门开展绩效自评2项,包括中央政法转移支付资金项目、综合业务保障资金项目,涉及资金304万元,从评价情况来看,我院2021年总体绩效目标完成情况平稳良好,中央政法转移支付资金项目、综合业务保障资金项目两个自评结果均为优。

        部门决算中项目绩效自评结果绩效目标自评表见附件二)

        中央政法转移支付资金项目年初预算154万元,全年预算数234万元,全年执行数186.67万元,预算执行率79.77%2021年进行了办案区同步录音录像系统改造项目、检察工作网配套设备项目、安装案件公开显示屏、宣传显示屏、未成年办案中心建设、公开宣告室建设、网络安全设备更换等项目。保障保量完成了各类事案件的批准逮捕、审查起诉工作;积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》为保护生态环境做出贡献;对诉讼活动、判决、裁定等生效法律文书的执行工作监狱、看守所的执法活动实行法律监督,发挥了法律监督职能;组织业务骨干参加各类专业培训;为城乡居民提供公共法律服务;加强普法宣传,做好释法说理工作。

        综合业务保障经费项目年初预算70万元,结转结余0.48万元,全年预算数70.48万元,全年执行数66.08万元,预算执行率为93.76%。积极构建完善经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局。实施技侦楼建设项目,完善区域功能划分,提升科技管理手段。不断提升检察工作智能化水平。推行“7S”管理,加强机关精细化管理,切实优化办公办案环境。

        1. 财政评价项目绩效评价结果

        2. 部门评价项目绩效评价结果。

        2021年本部门开展自评项目2个自评报告详见见附件三。2021年度本部门开展重点绩效评价项目1个,为中央政法转移支付资金项目,涉及资金234万元重点绩效评价项目自评详细情况见附件四。

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

        、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         

         


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